İletişim | Telefon Rehberi | Bilgi Edinme | International Students | International Relations |
 EN | TR |

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

   
  • GENEL BILGILER
    • Tarihçe
    • Misyon ve Vizyon
    • Başkanlığımız Görev Tanımı
    • Organizasyon Şeması
    • Hizmet Envanteri ve Standartları
    • Duyuru Arşivi
  • İÇ KONTROL
    • İç Kontrol Nedir
    • İç Kontrolün Amacı
    • İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar
    • İç Kontrol Mevzuatı
    • İç Kontrol Standartları
    • İç Kontrol Formları
    • İç Kontrol Çalışmalarımız
    • İç Kontrol Yazıları
    • İç Kontrol Birim Koordinatörleri ve Çalışma Grubu Üyeleri
    • Yetkinlikler Sözlüğü
    • SGDB İş Akış Süreçleri
    • SGDB Süreç Kartları
    • Hassas Görevler
    • Risk Kayıt Formları
    • Risk Değerlendirme Formları
  • ÖN MALİ KONTROL
    • Ön Mali Kontrol Mevzuatı
    • Ön Mali Kontrol Formları
    • İhale Uygulamaları
    • Ödeme Evrakı Kontrol Listesi
  • STRATEJİK PLAN
    • 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan İzleme Raporları
    • 2019-2023 Stratejik Planı
    • 2018 - 2022 Stratejik Plan Çalışmaları
    • 2013-2017 Stratejik Planı
  • RAPORLAR
    • İdare Faaliyet Raporu
    • Performans Raporları
    • Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu
    • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
    • Kurum İç Değerlendirme Raporu
    • İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu
    • Mali Tablolar
  • KALİTE KOMİSYONU
    • Mevzuat
    • OKÜ Kalite Güvence Komisyonları
    • İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu
  • BİLGİ BANKASI
    • Mevzuat
    • Pratik Bilgiler
    • Matbu Formlar
    • Online İşlemler
    • Sunumlar
    • Ek Ders Ödemeleri
    • Eğitim Videoları
  • MEVZUAT
  • PERSONEL
    • Akademik Personel
    • İdari Personel
  • Anasayfa
  • GENEL BILGILER
    • Tarihçe
    • Misyon ve Vizyon
    • Başkanlığımız Görev Tanımı
    • Organizasyon Şeması
    • Hizmet Envanteri ve Standartları
    • Duyuru Arşivi
  • İÇ KONTROL
    • İç Kontrol Nedir
    • İç Kontrolün Amacı
    • İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar
    • İç Kontrol Mevzuatı
    • İç Kontrol Standartları
    • İç Kontrol Formları
    • İç Kontrol Çalışmalarımız
    • İç Kontrol Yazıları
    • İç Kontrol Birim Koordinatörleri ve Çalışma Grubu Üyeleri
    • Yetkinlikler Sözlüğü
    • SGDB İş Akış Süreçleri
    • SGDB Süreç Kartları
    • Hassas Görevler
    • Risk Kayıt Formları
    • Risk Değerlendirme Formları
  • ÖN MALİ KONTROL
    • Ön Mali Kontrol Mevzuatı
    • Ön Mali Kontrol Formları
    • İhale Uygulamaları
    • Ödeme Evrakı Kontrol Listesi
  • STRATEJİK PLAN
    • 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan İzleme Raporları
    • 2019-2023 Stratejik Planı
    • 2018 - 2022 Stratejik Plan Çalışmaları
    • 2013-2017 Stratejik Planı
  • RAPORLAR
    • İdare Faaliyet Raporu
    • Performans Raporları
    • Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu
    • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
    • Kurum İç Değerlendirme Raporu
    • İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu
    • Mali Tablolar
  • KALİTE KOMİSYONU
    • Mevzuat
    • OKÜ Kalite Güvence Komisyonları
    • İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu
  • BİLGİ BANKASI
    • Mevzuat
    • Pratik Bilgiler
    • Matbu Formlar
    • Online İşlemler
    • Sunumlar
    • Ek Ders Ödemeleri
    • Eğitim Videoları
  • MEVZUAT
  • PERSONEL
    • Akademik Personel
    • İdari Personel
Birim İçi Eğitim Faaliyeti / Doğrudan Temin İşlemleri 05.04.2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanımız Sn. Müzeyyen AKÇA'nın direktifleriyle Birim İçi Eğitim Faaliyetleri koordine edilmiştir.

Bu hafta ikincisi düzenlenen Birim İçi Eğitim Faaliyetinde Sn. Elmas ÇALIK tarafından Doğrudan Temin Alımlarına ve Tübitak İşlemlerine ilişkin sunum yapılmıştır.


05 NİSAN 2017, Çarşamba (Bu haber 2250 defa görüntülendi.)
Facebook Twitter Google+
Tüm Haberler
»

2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

»

2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlık Toplantısı

»

Bütçe Toplantısı

»

Birim İçi Eğitim Faaliyeti / Doğrudan Temin İşlemleri 05.04.2017

»

Kurumsal İç Değerlendirme ve Stratejik Plan Toplantısı

»

Birim İçi Eğitim Faaiyeti / Maaş İşlemleri 30.03.2017

»

İç Denetim Bilgilendirme Toplantısı 21.03.2017

»

2015 ve 2016 yılına ait hazırlanan İdare Raporlarımız yayımlanmıştır.

»

Üniversitemiz İç Denetim Birimi Koordinatörlüğünde Daire Başkanlığımız Tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi Verilmiştir.

»

2016 Yılı Pratik Bilgiler

»

2015 Yılına Ait Pratik Bilgiler

»

İdari Birim Kimlik Kodları

»

Ödeme Evrakı Kontrol Listesi Yayımlanmıştır

»

OKÜ İç Kontrol Çalışmaları Kapsamında Görev Tanımları Genelgesi Hazırlanmıştır.

»

Web Sitemiz Hakkında